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Se genera un corte de documentos que el cliente tiene aún en deuda y se le aplican intereses para ser enviado al cliente.
1.Desde la pantalla principal en el menú [Clientes] seleccione [Estado de Cuenta].
2.Seleccione al cliente al cual le quiere agregar el movimiento; puede ingresar el número del cliente o si no lo conoce puede desplegar el listado de clientes para encontrarlo.
3.Presione [Corte Deuda] para visualizar las facturas en deuda.
4.Seleccione la fecha de corte.
Recuerde entrar a las plantillas para diseñar la plantilla para este corte y definir teléfonos y datos necesarios para este reporte.