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El sistema buscará en el Almacén Digital los REP que coincidan con el Pago realizado.
1.Desde el Catálogo de Cheques y Transferencias seleccione la Fecha deseada o periodo.
2.Seleccione la pestaña [Auto Relación REP]
3.Seleccione [Relacionar Docto] si solo desea relacionar el Pago seleccionado o [Relacionar Todo] si desea que se relacionen todos los pagos que aun no tienen asignado un REP.
4.De forma automática se asignará el REP si es encontrado y se validará
Nota: Se recomienda realizar este proceso, cuando no hay otro usuario trabajando en el área de Bancos.